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建立健全內(nèi)控管理制度,進一步構(gòu)建制度管理體系

  • 發(fā)布時間:2024-12-24

為進一步加強和規(guī)范集團公司內(nèi)部控制管理,推動公司重點工作和重大決策的貫徹落實,提高經(jīng)營管理水平,促進集團公司持續(xù)健康高質(zhì)量發(fā)展,內(nèi)控合規(guī)部結(jié)合集團公司工作實際,起草了《內(nèi)部控制管理辦法(試行)》,修訂了《督辦工作制度(試行)》。

制訂的《內(nèi)部控制管理辦法(試行)》共計六章二十八條,明確了內(nèi)部控制組織機構(gòu)和職責(zé)權(quán)限、體系建設(shè)與運行、監(jiān)督檢查、考核評價與責(zé)任追究等內(nèi)容。

修訂的《督辦工作制度(試行)》共計八章十六條,明確了將督辦工作納入年度績效考核中,并進一步細化了違反督辦工作造成公司損失或不良影響的問責(zé)等措施條款。

后續(xù),內(nèi)控合規(guī)部將不斷完善公司制度建設(shè),持續(xù)提高內(nèi)部控制管理能力,逐步提高集團公司市場競爭力。